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...

Die neue digitale Belegerfassung kommt nicht nur in einem überarbeitetem Design, sondern auch mit vielen neuen Funktionen. Einfaches Handling, weniger Klicks und mehr Flexibilität – das war die Aufgabe, der wir uns gestellt haben. Denn wir möchten Ihnen eine zuverlässige Lösung bieten, die es ermöglicht, Ihren Buchhaltungsprozess zu vereinfachen. Mit der digitalen Erfassung von Rechnungen und Belegen in Troi können mit einem Klick alle notwendigen Informationen für den Steuerberater oder Ihr Steuerprogramm exportiert werden. Damit sparen Sie sich nicht nur den Papierkram, sondern sorgen auch für eine lückenlose digitale Dokumentation. Mehr dazu im Troi Update.

Wie bereits bei all unseren neuen Module haben wir im Besonderen die Usability überarbeitet, um ein einfaches und schnelles Bearbeiten zu ermöglichen. Dazu gehören: 

  • Neue Filtermöglichkeiten und Schnellzugriffe
  • Drag & Drop zum Gruppieren und Verschieben von Elementen
  • Kontextmenüs für eine direkte Bearbeitung von Elementen
  • Stapelverarbeitung zur schnellen Bearbeitung mehrerer Elemente
  • Optionales Ein- und Ausblenden von Spalten für einen schnelleren Überblick
  • Warnhinweise und Fehlermeldung mit weiterführenden Informationen

Zusätzlich zum Update unseres Buchhaltungsmoduls kommt eine neue Funktionalität in der Troi Live App hinzu. Denn damit ist ab sofort auch eine mobile Belegerfassung per Smartphone möglich. Mehr dazu hier.

Ein weiterer Vorteil für Sie – bis zum Jahresende können Sie sowohl das „alte" Buchhaltungsmodul sowie auch das neue Buchhaltungsmodul parallel benutzen und sich so in aller Ruhe mit dem neuen Modul auseinandersetzen. Beide Module werden mit einander synchronisiert und enthalten so automatisch immer alle Daten – egal auf welcher Ebene Sie diese eingeben.

Video

In folgenden Video geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die neuen Funktionen der Buchhaltung.

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Wenn unter System → Systemeinstellungen → Mandant → Buchhaltungseinstellungen → bei der Option Buchhaltungssoftware Datev ausgewählt wurde.Verwendet die DATEV DUO ausgewählt wurde, wird bei der Export/Import Datei die Datev-Format Version 7 version.


Info
titleExport Dateiname

Der Export wird mit folgendem Dateinamen erstellt: 

EXTF_Buchungsstapel_ + actual datetime (yyyy_mm_dd_hh_mm_ss) → Zum Beispiel : EXTF_Buchungsstapel_2020_08_10_09_24_59.csv

...

Für den Export/Import werden die folgenden Datev-Felder Header verwendet.

...

Datev-Header

ZellennameValidations  = Accepted Values for TroiImplement Validation for Troi ExportImplement Validation for Troi ImportBeispielBeschreibungTypLänge
DATEV-Format-KZ"EXTF"XX"EXTF"EXTF = für Dateiformate,    die von externen Programmen erstellt wurden
DTVF = für DATEV reserviert
Das Kennzeichen muss zwingend in Großbuchstaben und in Anführungszeichen angegeben werden
Text4
Versionsnummer700XX700Versionnummer des Headers

Ergeben sich künftig Änderungen am Aufbau des Headers (z. B. zusätzliche Felder), kann dieser über die Headerversion abwärtskompatibel verarbeitet werden.
Zahl3
Datenbankkategorie21XX2121 = Buchungsstapel
65 = Wiederkehrende Buchungen
67 = Buchungstextkonstanten
20 = Sachkontenbeschriftungen
47 = Konto-Notizen
16 = Debitoren-/Kreditoren
44 = Textschlüssel
46 = Zahlungsbedingungen
48 = Diverse Adressen
63 = Buchungssätze der Anlagenbuchführung
62 = Filialen der Anlagenbuchführung
Zahl2
Formatname"Buchungsstapel"XX"Buchungsstapel"Liste der Formatnamen
– Buchungsstapel
– Wiederkehrende Buchungen
– Buchungstextkonstanten
– Kontenbeschriftungen
– Debitoren/Kreditoren
– Textschlüssel
– Zahlungsbedingungen
– Diverse Adressen
– Anlagenbuchführung – Buchungssätze
– Anlagenbuchführung – Filialen
Die Formatnamen müssen 1:1 – wie hier beschrieben verwendet werden.
Text
Formatversion9XX9Versionsnummer des Formats. Ergeben sich künftig Änderungen am Aufbau des Formats (z. B. neue Felder), kann dies über die Formatversion abwärtskompatibel verarbeitet werden.

Aktueller Stand der Formatversionen:
– Buchungsstapel = 9
– Wiederkehrende Buchungen = 3
– Buchungstextkonstanten = 1
– Kontenbeschriftungen = 2
– Konto-Notizen = 1
– Debitoren/Kreditoren = 5
– Zahlungsbedingungen = 2
– Diverse Adressen = 2
– Buchungssätze der Anlagenbuchführung = 1
– Filialen der Anlagenbuchführung = 1
Zahl3
Erzeugt am
X
20210205065650700Format: JJJJMMTTHHMMSS
(+3 Stellen für Tausendstelsekunden)
Zahl17
Importiert



Das Header-Feld darf nicht gefüllt werden.

Wird durch den Import gesetzt.
Zahl17
Herkunft


"RE"Herkunfts-Kennzeichen

2 frei wählbare Zeichen.

Beim Import wird das Herkunfts-Kennzeichen durch „SV“ (= Stapelverarbeitung) ersetzt.
Text2
Exportiert von
X
"JohnDoe"Beim Export aus einem DATEV pro-Rechnungswesen-Pro- gramm wird der Benutzername des Users exportiert, der den Export durchgeführt hat.Text25
Importiert von



Wird durch den Import gesetzt.

Beim Import in das DATEV pro-Rechnungswesen-Programm wird der Benutzername des Users verwendet.
Text25
BeraterNavigate to : System-> Client : click on a client name to open Popup with Consultant number, this number have to be checkedXX29098Beraternummer, Wert zwischen 1001 und 9999999Zahl7
MandantNavigate to : System-> Client : click on a client name to open Popup with Client number, this number have to be checked. Please do not confuse this client number with the Troi client number. It is the DATEV client numberXX55003Mandantennummer, Wert zwischen 1 und 99999Zahl5
WJ-BeginnAlle DatenXX20210101Wirtschaftsjahresbeginn
Format: JJJJMMTT
Zahl8
Sachkonten-
nummernlänge
Zahlen von 4 bis 8XX4Kleinste Sachkontennummernlänge = 4
→ Debitoren/Kreditoren dann 5 Stellen
Größte Sachkontennummernlänge = 8 bzw. 9 bei Personenkonten
Zahl1
Datum vonAlle DatenXX20210201Datum „von“ des BuchungsstapelsZahl8
Datum bisAlle DatenXX20210228Datum „bis“ des Buchungsstapels

Format: JJJJMMTT
Zahl8
Bezeichnung


"Rechnungen"Bezeichnung des BuchungsstapelsText30
Diktatkürzel


"MM"Beispiel: MM = Max Mustermann

Beim Export aus einem DATEV pro-Rechnungswesen- Programm wird das Diktatkürzel aus dem exportierten Buchungsstapel verwendet.
Text2
Buchungstyp1X
11 = Finanzbuchführung

2 = Jahresabschluss

Wird kein Buchungstyp angegeben, wird standardmäßig ein FIBU-Stapel erzeugt.
Zahl1
Rechnungs-
legungszweck



00 oder leer = vom Rechnungslegungszweck unabhängig
50 = Handelsrecht
30 = Steuerrecht
64 = IFRS
40 = Kalkulatorik
11 = Reserviert
12 = Reserviert
Zahl2
Festschreibung



0 = keine Festschreibung
1 = Festschreibung
Um die Vorschriften der GoBD einzuhalten und eine automatische Festschreibung durch Kanzlei-Rechnungswesen beim Import zu vermeiden sollte ein Festschreibekennzeichen mitgegeben werden.
Zahl1
WKZWährungskürzel sollte das gleiche wie die Troi System Währung seinX
"EUR"Währungskennzeichen
Beim Import wird bei Belegen ohne WKZ dieses WKZ ergänzt.
Text3


Datev-Eintrag (unvollständige Übersicht)

FeldnameHinweis

BU-Schlüssel

Enthält den BU-Schlüssel, welcher durch den HelpDesk für die jeweiligen Steuersätze hinterlegt werden kann.

(info) Bei Verwendung eines Automatikkonto als Konto (Soll) wird BU 0 ausgegeben.

Belegfeld 2

Gibt die interne Belegnummer aus, sofern nicht als Fälligkeitsdatum konfiguriert. Entsprechend der Konfiguration unter System → Systemeinstellungen → Mandant → Buchhaltungseinstellungen → bei der Option Fälligkeitsdatum in Belegfeld2 exportieren

Buchungstext

Bei Eingangsrechnungen: Der eingegebene Buchungstext während der Belegerfassung.

Bei Ausgangsrechnungen: Kurzbeschreibung der Rechnung, ansonsten die Projektnummer.

KOST1 - Kostenstelle

Entsprechend der Konfiguration unter System → Systemeinstellungen → Mandant → Buchhaltungseinstellungen → bei der Option Inhalt der DATEV-Export Spalte Kost 1

Projektnummer, K-Nummer, Projektnummer + K-Nummer (getrennt mit Leerzeichen), Kreditoren Nummer, Debitoren Nummer, Kreditoren Nummer + Debitoren Nummer (getrennt mit Leerzeichen) oder Kostenstelle

KOST2 - Kostenstelle

Entsprechend der Konfiguration unter System → Systemeinstellungen → Mandant → Buchhaltungseinstellungen → bei der Option Inhalt der DATEV-Export Spalte Kost 2

Projektnummer, K-Nummer, Projektnummer + K-Nummer (getrennt mit Leerzeichen), Kreditoren Nummer, Debitoren Nummer, Kreditoren Nummer + Debitoren Nummer (getrennt mit Leerzeichen) oder Kostenstelle

...


BMD


Wenn unter System → Systemeinstellungen → Mandant → Buchhaltungseinstellungen → bei der Option Buchhaltungssoftware BMD ausgewählt wurde.

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